Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

642.000,29 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
642.000,29 €
64,86%
230.110 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
230.110 €
23,25%
62.464,84 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
62.464,84 €
6,31%
30.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.000 €
3,03%
23.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
23.000 €
2,32%
2.311,84 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
2.311,84 €
0,23%
Eine Ebene Höher
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    642.000,29 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    230.110 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    62.464,84 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    30.000 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    23.000 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    2.311,84 €
  • Summe
    989.886,97 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
23.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
642.000,29 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
2.311,84 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
62.464,84 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.000 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
230.110 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
989.886,97 €
12: Personalaufwendungen
-1.089.741,09 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.635.848,96 €
15: Abschreibungen
-4.465.590,25 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-869,60 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.462.279,08 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-11.654.328,98 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-10.664.442,01 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-10.664.442,01 €